长沙市芙蓉区行政审批服务局2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻落实党中央、省委、市委和区委有关行政审批服务方面的方针政策、法律法规;负责起草相关政策和规范性文件,并组织实施。
2、负责全区行政审批政策的综合研究;制定全区行政审批服务发展规划,建立和完善行政审批服务相应工作机制。
3、负责行政审批服务工作的规范和管理;负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设;负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。
4、负责协调推进全区行政效能工作,牵头推进全区“放管服”改革工作。负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办;负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。
5、负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作;会同数据资源相关部门推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。
6、负责推进、指导、协调、监督全区政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设;承办区本级政府信息依申请公开工作。
7、负责全区“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。
8、根据省政府授权,依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权和行政备案权。
9、承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
根据编办核定,芙蓉区行政审批服务局单位包括本级、内设科室6个科室,分别是办公室、政策法规科、效能监督科、审批一科、审批二科、审批三科。局属3个事业单位,分别是芙蓉区政务热线中心(芙蓉区行政审批服务局政务信息中心)、芙蓉区现场查勘中心、芙蓉区政务服务中心。
二、部门预算单位构成
1、长沙市芙蓉区行政审批服务局
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,121.49万元,其中,一般公共预算拨款收入2,121.49万元。收入较去年减少260.79万元,下降10.95%。主要是厉行节约、过紧日子减少支出。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算2,121.49万元,其中,一般公共服务支出1,746.54万元;社会保障和就业支出209.03万元;住房保障支出165.92万元。支出较去年减少260.79万元,下降10.95%。主要是厉行节约、过紧日子减少支出。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,121.49万元,其中,一般公共服务支出1,746.54万元,占82.33%;社会保障和就业支出209.03万元,占9.85%;住房保障支出165.92万元,占7.82%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1,849.37万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算272.12万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,一般公共服务支出272.12万元,主要用于劳务外包人员工作经费、政务大厅非在职人员考勤补贴。等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年长沙市芙蓉区行政审批服务局机关运行经费152.67万元。机关运行经费预算较去年减少31.58万元,下降17.14%。主要是厉行节约、过紧日子减少支出。
(二)“三公”经费预算:2024年长沙市芙蓉区行政审批服务局“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额284.70万元,其中:货物类采购预算71.90万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算212.80万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,121.49万元,其中,基本支出1,849.37万元,项目支出272.12万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
(具体见附件)
长沙市芙蓉区行政审批服务局
2024年2月23日
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