芙蓉区园林绿化维护中心2022年度部门预算公开

发布时间 : 2022-03-01     来源:芙蓉区园林绿化维护中心     字体大小:

目 录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

一是维护养护职能。对区属范围内的公共绿地(广场)履行维护作业和综合管理职责,开展整形修剪、卫生保洁、中耕施肥、防病治虫、补栽补种、杂草清除、抗旱防冻、鲜花布景和设施维护等综合治理工作。二是监管服务职能。对辖区内新建及新建未移交绿化的监管;组织开展全民义务植树活动及爱绿护绿宣传;辖区内单位绿色示范创建工作的业务指导;古树名木的保护和管理等。此外,还会根据市区计划要求,承担小额绿化工程建设职能。

(二)机构设置

本单位无二级机构,下设办公室、财务室、绩效监察室、后勤科、绿化管理科、工程技术科、维护科、浏阳河风光带综合管理办公室、五一绿化广场综合管理办公室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区园林绿化维护中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,531.18万元,其中,一般公共预算拨款收入5,531.18万元。收入较去年增加907.25万元,上升19.62%。主要是纳入部门预算的服务外包维护项目增加。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算5,531.18万元,其中,城乡社区支出5,531.18万元。支出较去年增加907.25万元,上升19.62%。主要是纳入部门预算的服务外包维护项目增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5,531.18万元,其中,城乡社区支出5,531.18万元,占100.00%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数2,359.75万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算3,171.43万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,城乡社区支出3,171.43万元,主要用于园林维护日常维护、临聘人员经费及服务外包维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年长沙市芙蓉区园林绿化维护中心机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

(二)“三公”经费预算:2022年长沙市芙蓉区园林绿化维护中心“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算1.00万元,拟开展专业技术培训,人数10人,内容为专业技术培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额1,768.38万元,其中:货物类采购预算16.95万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算1,751.43万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车51辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车13辆,特种专业技术用车37辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,531.18万元,其中,基本支出2,359.75万元,项目支出3,171.43万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

长沙市芙蓉区园林绿化维护中心

2022年3月1日

302004__长沙市芙蓉区园林绿化维护中心芙蓉区预算公开表.xlsx

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