长沙市芙蓉区文艺路街道办事处2024年部门预算公开

发布时间 : 2024-02-23     来源:芙蓉区文艺路街道     字体大小:

 

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

职能职责

1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,保证市、区政府各项任务顺利完成。

2)制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施,向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务,并监督检查落实情况。

3)负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。

4)开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5)参与城市建设,危房改造及居住小区的管理工作。

6)制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实,加强外来人口管理,维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

7)负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

8)加强社区服务设施的基础建设,整合社区资源,做好社会救助工作。

9)开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识,对居民进行法制和社会公德教育;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。

10)指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会建设,发挥社区代表会议作用,及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11)统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作,组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12)在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

13)完成区政府交办的其他任务。

机构设置

根据编办核定,文艺路街道办事处包括本级、内设科室、二级机构。内设科室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室(行政审批服务办公室)、公共安全办公室、纪检监察室、财政所;二级机构分别是:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

1、芙蓉区文艺路街道本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,269.07万元,其中,一般公共预算拨款收入4,269.07万元收入较去年增加26.45万元,上升0.62%。主要是环卫所经费纳入2024年预算。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算4,269.07万元,其中,城乡社区支出2,564.56万元;社会保障和就业支出1,561.42万元;住房保障支出143.09万元支出较去年增加26.45万元,上升0.62%。主要是环卫所经费纳入2024年预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,269.07万元,其中,城乡社区支出2,564.56万元,占60.07%;社会保障和就业支出1,561.42万元,占36.58%;住房保障支出143.09万元,占3.35%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数3,110.25万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算1,158.82万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,城乡社区支出1,002.29万元;社会保障和就业支出156.53万元,主要用于街道各条线工作支出、环卫所工作支出、社区工作支出、社区惠民工作支出、街道办公楼和东广济桥社区办公楼房租等方面

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024长沙市芙蓉区文艺路街道办事处机关运行经费245.89万元。机关运行经费预算较去年减少23.45万元,下降8.71%。主要是减少了公用经费和党建经费。

(二)“三公”经费预算:2024长沙市芙蓉区文艺路街道办事处“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算0.00万元未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额26.81万元,其中:货物类采购预算11.81万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算15.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4,269.07万元,其中,基本支出3,110.25万元,项目支出1,158.82万元具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

部分 2024部门预算表

(具体见附件)

芙蓉区文艺路街道办事处

2024年2月23日

文艺路街道办事处2024年部门预算公开表.xlsx

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